Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MATT & MATT LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
793 |
Data de lançamento: |
29/01/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
ESCOLA RINCAO SECO |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de tintas
e solventes destinadas para EMEF Rin
cão Seco cfe.ordem de compra nº200/
2013. |
0,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2013 |
Valor referente aquisição de tintas
e solventes destinadas para EMEF Rin
cão Seco cfe.ordem de compra nº200/
2013. |
390,00 |
|
|
29/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 536 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. |
|
390,00 |
|
25/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855143
PAGTO. REF. EMPENHO 000793/2013
MATT & MATT LTDA - 4258 |
|
|
390,00 |
TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.