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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: METAL WORKER LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7943 Data de lançamento: 08/10/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: PRAÇAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de pás STX e peças diversas destinadas conserto de brinquedos diversos destinados pa ra Praça Central cfe.ordem de compra nº2747/2013. 0,00 217,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2013 Valor referente aquisição de pás STX e peças diversas destinadas conserto de brinquedos diversos destinados pa ra Praça Central cfe.ordem de compra nº2747/2013. 217,70
08/10/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3853 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. 217,70
TOTAL 217,70 217,70 0,00
SALDO A PAGAR 217,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.