Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
800 |
Data de lançamento: |
29/01/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
ESC MUN JOSE ANCHIETA (FAZ IT) |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente provedor de inter net mês JANEIRO/2013 da EMEF Jose de
Anchieta. |
0,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2013 |
Valor referente provedor de inter net mês JANEIRO/2013 da EMEF Jose de
Anchieta. |
65,00 |
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29/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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65,00 |
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15/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855135
PAGTO. REF. EMPENHO 000800/2013
COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409 |
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65,00 |
TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.