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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MD COMERCIO DE INFORMATICA E INTERIORES LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8023 Data de lançamento: 10/10/2013
Tipo de empenho: MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 57 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 03 Ar quivos aço 4 gavetas e 03 pratelei ras metal c/ 6 bandejas destinados para Secretaria da Saúde (UBS Jardim e Hermany) cfe. Pregão Presencial PMI 057/2013 e Parecer Jurídico nº 148/2013. 0,00 1.434,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2013 Valor referente aquisição de 03 Ar quivos aço 4 gavetas e 03 pratelei ras metal c/ 6 bandejas destinados para Secretaria da Saúde (UBS Jardim e Hermany) cfe. Pregão Presencial PMI 057/2013 e Parecer Jurídico nº 148/2013. 1.434,00
22/11/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº3.830.977 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 1.434,00
05/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018143 PAGTO. REF. EMPENHO 008023/2013 MD COMERCIO DE INFORMATICA E INTERIORES LTDA EPP - 19604 1.434,00
TOTAL 1.434,00 1.434,00 1.434,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.