Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8046 |
Data de lançamento: |
11/10/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente oficina de formação
continuada "O professor comunicador"
para Dia do Professor dia 11/10/13
cfe.ordem de serviço nº 2779/2013. |
0,00 |
2.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2013 |
Valor referente oficina de formação
continuada "O professor comunicador"
para Dia do Professor dia 11/10/13
cfe.ordem de serviço nº 2779/2013. |
2.300,00 |
|
|
11/10/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
|
2.300,00 |
|
14/10/2013 |
ESTORNADO DEVIDO VALOR A MENOR. |
|
-130,00 |
|
14/10/2013 |
ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR |
-130,00 |
|
|
TOTAL |
2.170,00 |
2.170,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.170,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.