Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COPYJUI SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8070 |
Data de lançamento: |
14/10/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativid. Educação Infantil- |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
ESCOLA ALFREDO BRENNER |
Fonte de Recurso: |
F U N D E B -31 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 04 toners destinados para EMEF Alfredo
Brenner cfe.ordem de compra nº2795/
2013. |
0,00 |
408,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2013 |
Valor referente aquisição de 04 toners destinados para EMEF Alfredo
Brenner cfe.ordem de compra nº2795/
2013. |
408,00 |
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14/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 13.590 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. |
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408,00 |
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TOTAL |
408,00 |
408,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
408,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.