Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: RAMOS, COPINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8099 |
Data de lançamento: |
15/10/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de correia
e filtro destinado para Ambulância
nº120 cfe.ordem de compra nº2814/13. |
0,00 |
181,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2013 |
Valor referente aquisição de correia
e filtro destinado para Ambulância
nº120 cfe.ordem de compra nº2814/13. |
181,68 |
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15/10/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 2660 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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181,68 |
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22/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017877
PAGTO. REF. EMPENHO 008099/2013
RAMOS, COPINI & CIA LTDA - 19327 |
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181,68 |
TOTAL |
181,68 |
181,68 |
181,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.