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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE VANDERLEI CHAGAS DAS CHAGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8108 Data de lançamento: 15/10/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 2/3 de uma diária pa ra cada dia a fim de buscar areia para Quadra de Areia do Bairro Pro gresso na cidade de Santa Maria/RS dias 17,18,19 e 20/10/13 cfe.memoran do interno 665/2013. 0,00 216,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2013 Valor referente 2/3 de uma diária pa ra cada dia a fim de buscar areia para Quadra de Areia do Bairro Pro gresso na cidade de Santa Maria/RS dias 17,18,19 e 20/10/13 cfe.memoran do interno 665/2013. 216,00
15/10/2013 LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. 216,00
TOTAL 216,00 216,00 0,00
SALDO A PAGAR 216,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.