Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8168 |
Data de lançamento: |
18/10/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Reforma/Conserv./Manut. da Casa de Cultura/Casa do Artesanato |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de etique tas e materiais de expediente diver
sos destinados para SECDT Depto. de
Cultura cfe.ordem de compra nº 2858/
2013. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2013 |
Valor referente aquisição de etique tas e materiais de expediente diver
sos destinados para SECDT Depto. de
Cultura cfe.ordem de compra nº 2858/
2013. |
150,00 |
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18/10/2013 |
LIQUIDADO CFE.CUPON FISCAL Nº 56521 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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150,00 |
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04/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008168/2013
SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.