Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: AUDIOCOMP - SOM E INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8238 |
Data de lançamento: |
22/10/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
SETOR DE PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de bateria
50A 176kg destinada para Setor de
Pessoal cfe.ordem de compra nº 2888/
2013. |
0,00 |
830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2013 |
Valor referente aquisição de bateria
50A 176kg destinada para Setor de
Pessoal cfe.ordem de compra nº 2888/
2013. |
830,00 |
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22/10/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 58 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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830,00 |
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TOTAL |
830,00 |
830,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
830,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.