Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ADILSON WACHTER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8242 |
Data de lançamento: |
22/10/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de disjun
tores 10,15,30,35,60AM destinado pa
ra Ginásio Bairro Planalto cfe.ordem
de compra nº2894/2013. |
0,00 |
369,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2013 |
Valor referente aquisição de disjun
tores 10,15,30,35,60AM destinado pa
ra Ginásio Bairro Planalto cfe.ordem
de compra nº2894/2013. |
369,50 |
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22/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 294 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC. ADM PED. CLEDECI CHIESA. |
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369,50 |
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TOTAL |
369,50 |
369,50 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
369,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.