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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CAMILA SCHAFER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 836 Data de lançamento: 30/01/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de FONOAUDIOLOGIA pelo período de 02/01 a 31/12/2013. 0,00 9.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2013 Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de FONOAUDIOLOGIA pelo período de 02/01 a 31/12/2013. 9.000,00
30/01/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 480,00
14/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016287, 016286 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 836/2013 - REF. JANEIRO/2013 CAMILA SCHAFER E CIA LTDA ME - 20001 480,00
27/02/2013 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº0002 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 432,00
12/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016521, 016520 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 836/2013 - REF. FEVEREIRO/2013. CAMILA SCHAFER E CIA LTDA ME - 20001 432,00
26/03/2013 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº0003 EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 768,00
12/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016720, 016719 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 836/2013 - REF. MARÇO/2013. CAMILA SCHAFER E CIA LTDA ME - 20001 768,00
30/04/2013 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº0005 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 768,00
13/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900376, 9003753 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 836/2013 - REF. ABRIL/2013. CAMILA SCHAFER E CIA LTDA ME - 20001 768,00
27/05/2013 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº0006 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 1.006,70
10/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017120, 017119 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 836/2013 - REF. MAIO/2013. CAMILA SCHAFER E CIA LTDA ME - 20001 1.006,70
28/06/2013 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº0009 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 1.008,00
11/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017223, 017222 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 836/2013 - REF. JUNHO/2013. CAMILA SCHAFER E CIA LTDA ME - 20001 1.008,00
29/07/2013 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº0011 EM ANEXO E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.200,00
09/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017465, 017464 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 836/2013 - REF. JULHO/2013. CAMILA SCHAFER E CIA LTDA ME - 20001 1.200,00
27/08/2013 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº0013 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 1.200,00
11/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017617, 017616 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 836/2013 - REF. AGOSTO/2013. CAMILA SCHAFER E CIA LTDA ME - 20001 1.200,00
30/09/2013 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº017 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 1.168,00
11/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017790, 017789 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 836/2013 - REF. SETEMBRO/2013. CAMILA SCHAFER E CIA LTDA ME - 20001 1.168,00
30/10/2013 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº0019 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 969,30
13/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017948 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 836/2013 - REF. OUTUBRO/2013. CAMILA SCHAFER E CIA LTDA ME - 20001 969,30
TOTAL 9.000,00 9.000,00 9.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.