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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8412 Data de lançamento: 23/10/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente transporte escolar realizado TRECHO 41 complemento de empenho nº4370/2013. 0,00 390,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2013 Valor referente transporte escolar realizado TRECHO 41 complemento de empenho nº4370/2013. 390,31
29/10/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº285 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 390,31
TOTAL 390,31 390,31 0,00
SALDO A PAGAR 390,31
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.