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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 8463 Data de lançamento: 25/10/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de rele e peças diversas destinadas para Onibus nº150 cfe. ordem de compra nº2915/2013. 0,00 127,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2013 Valor referente aquisição de rele e peças diversas destinadas para Onibus nº150 cfe. ordem de compra nº2915/2013. 127,00
25/10/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 734 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 127,00
03/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018107 PAGTO. REF. EMPENHO 008463/2013 GILMAR RUDI POTTKER - 24 127,00
TOTAL 127,00 127,00 127,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.