Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8483 |
Data de lançamento: |
25/10/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Apoio a Entidades e/ou Atletas |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente transporte dos inte
grantes do Coral Municipal para En
contro de Corais na cidade de Santa
Rosa/RS dia 26/10/2013. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2013 |
Valor referente transporte dos inte
grantes do Coral Municipal para En
contro de Corais na cidade de Santa
Rosa/RS dia 26/10/2013. |
800,00 |
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25/10/2013 |
LIQUIDADO CFE.. NORA FISCAL Nº282 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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800,00 |
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21/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008483/2013
AIRTO SCAPINI ME - 5146 |
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800,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.