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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8580 Data de lançamento: 31/10/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 60 / 2011

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente TERMO ADITIVO ao Transporte Escolar, TRECHO 04- rotei ro de 152 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,08 por km rodado,pelo periodo de 1º/11/2013 a 31/10/2014 cfe. Pregão Presencial PMI 160/2011. 0,00 14.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2013 Valor referente TERMO ADITIVO ao Transporte Escolar, TRECHO 04- rotei ro de 152 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,08 por km rodado,pelo periodo de 1º/11/2013 a 31/10/2014 cfe. Pregão Presencial PMI 160/2011. 14.000,00
28/11/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2620 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 6.955,52
06/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855955 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8580/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR.04 6.955,52
23/12/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2628 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO JUSSARA RODRIGUES. 4.426,24
23/12/2013 ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR. -2.618,24
31/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856022 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8580/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR.4 4.426,24
TOTAL 11.381,76 11.381,76 11.381,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.