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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8668 Data de lançamento: 31/10/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 99 / 2010

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente Termo Aditivo acres cido, a prestação de serviços de recolhimento de 03 bombonas junto a Secretaria da Saúde - Postão; 01 bombona junto ao Posto Odontológico e 01 bombona junto ao ESF Floresta passando o valor a ser pago mensal R$ 2.920,80 cfe. Pregão Presencial PMI 099/2010 . 0,00 7.181,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2013 Valor referente Termo Aditivo acres cido, a prestação de serviços de recolhimento de 03 bombonas junto a Secretaria da Saúde - Postão; 01 bombona junto ao Posto Odontológico e 01 bombona junto ao ESF Floresta passando o valor a ser pago mensal R$ 2.920,80 cfe. Pregão Presencial PMI 099/2010 . 7.181,27
18/12/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº295 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 3.083,00
18/12/2013 ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHADO A MAIOR. -4.098,27
TOTAL 3.083,00 3.083,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.083,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.