Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8690 |
Data de lançamento: |
01/11/2013 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Agentes Comunit. de Saúde e de Combate a Endemias- ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos: Cnsig. Bradesco R$ 469,17
Seguro de Vida Bradesco R$ 10,94
Part.Aux.Alim. R$ 2,20
IPE R$ 2,55
INSS S/13º salario R$ 77,43
INNS s/saldo rescisão R$ 3,09
LIQUIDO A RECEBER R$ 1.928,07 |
0,00 |
2.493,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos: Cnsig. Bradesco R$ 469,17
Seguro de Vida Bradesco R$ 10,94
Part.Aux.Alim. R$ 2,20
IPE R$ 2,55
INSS S/13º salario R$ 77,43
INNS s/saldo rescisão R$ 3,09
LIQUIDO A RECEBER R$ 1.928,07 |
2.493,45 |
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01/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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2.493,45 |
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13/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018038, 018037
PAGTO. REF. EMPENHO 008690/2013
PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI - 15387 |
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2.493,45 |
TOTAL |
2.493,45 |
2.493,45 |
2.493,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.