Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
872 |
Data de lançamento: |
31/01/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente revisão realizada
na Carregadeira nº 153 cfe.ordem de
serviço nº 231/2013. |
0,00 |
1.374,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2013 |
Valor referente revisão realizada
na Carregadeira nº 153 cfe.ordem de
serviço nº 231/2013. |
1.374,00 |
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08/02/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº384 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS CLAIR JOSE BENINI. |
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1.374,00 |
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05/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002602
PAGTO. REF. EMPENHO 000872/2013
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - 18695 |
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1.374,00 |
TOTAL |
1.374,00 |
1.374,00 |
1.374,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.