Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8725 |
Data de lançamento: |
05/11/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA GERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 12 kg
de bombons destinados para servido
res em palestra motivacional cfe. or
dem de compra nº3001/2013. |
0,00 |
323,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2013 |
Valor referente aquisição de 12 kg
de bombons destinados para servido
res em palestra motivacional cfe. or
dem de compra nº3001/2013. |
323,76 |
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05/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 211156 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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323,76 |
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04/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008725/2013
LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 |
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323,76 |
TOTAL |
323,76 |
323,76 |
323,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.