Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8754 |
Data de lançamento: |
06/11/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Transito Urbano |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Normatização e Fiscalização |
Projeto / Atividade: |
Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 100 scs
de cal p/ pintura de meio fio desti
nada para calçadas diversas cfe. or
dem de compra nº3025/2013. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2013 |
Valor referente aquisição de 100 scs
de cal p/ pintura de meio fio desti
nada para calçadas diversas cfe. or
dem de compra nº3025/2013. |
600,00 |
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06/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 13723 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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600,00 |
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06/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000207
PAGTO. REF. EMPENHO 008754/2013
LOJAS BECKER LTDA. - 5313 |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.