Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8757 |
Data de lançamento: |
06/11/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
ESCOLA STA TERESINHA |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente viagem de estudo da
EMEF Santa Teresinha cfe. ordem de
serviço nº 3032/2013. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2013 |
Valor referente viagem de estudo da
EMEF Santa Teresinha cfe. ordem de
serviço nº 3032/2013. |
600,00 |
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06/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 474 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.AD, PED. CLEDECI CHIESA. |
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600,00 |
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TOTAL |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.