Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8767 |
Data de lançamento: |
06/11/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
ESCOLA STA TERESINHA |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente viagem de estudo de
alunos da Escola Santa Teresinha pa
ra a cidade de Passo Fundo/RS cfe.
ordem de serviço nº 3041/2013. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2013 |
Valor referente viagem de estudo de
alunos da Escola Santa Teresinha pa
ra a cidade de Passo Fundo/RS cfe.
ordem de serviço nº 3041/2013. |
600,00 |
|
|
06/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1522 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA |
|
600,00 |
|
28/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855925
PAGTO. REF. EMPENHO 008767/2013
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - 15319 |
|
|
600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.