Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8857 |
Data de lançamento: |
12/11/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de lanches
destinados para reunião de diretoras
das Escolas de Educ.Infantil e Esco las cfe.ordem de compra nº3073/13. |
0,00 |
101,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2013 |
Valor referente aquisição de lanches
destinados para reunião de diretoras
das Escolas de Educ.Infantil e Esco las cfe.ordem de compra nº3073/13. |
101,41 |
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12/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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101,41 |
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04/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855945
PAGTO. REF. EMPENHO 008857/2013
LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 |
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101,41 |
TOTAL |
101,41 |
101,41 |
101,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.