Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8862 |
Data de lançamento: |
13/11/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA GERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC.GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de discos de freio e peças diversas destinadas
para Fiesta nº147 cfe.ordem de com
pra nº3085/2013. |
0,00 |
932,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2013 |
Valor referente aquisição de discos de freio e peças diversas destinadas
para Fiesta nº147 cfe.ordem de com
pra nº3085/2013. |
932,10 |
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14/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 24741 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ASD. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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932,10 |
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18/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008862/2013
AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928 |
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932,10 |
TOTAL |
932,10 |
932,10 |
932,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.