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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8872 Data de lançamento: 13/11/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA GERAL
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Comunicações
Subfunção: Comunicações Postais
Projeto / Atividade: Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente consumo de conferên cias do mês de OUTUBRO/2013 DA LOCA LIDADE DE STO.ANTONIO BOM RETIRO. 0,00 136,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2013 Valor referente consumo de conferên cias do mês de OUTUBRO/2013 DA LOCA LIDADE DE STO.ANTONIO BOM RETIRO. 136,52
13/11/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 136,52
21/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007107 PAGTO. REF. EMPENHO 008872/2013 EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL - 3254 136,52
TOTAL 136,52 136,52 136,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.