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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VOLMIR CHRIST

Dados do Empenho
Número do empenho: 8926 Data de lançamento: 18/11/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 01 diária a fim le levar servidoras para participar de encerramento do Programa Nacional pela Alfabetização PNAIC na cidade de Santa Maria/RS no dia 19/11/13 e retorno dia 20/11/13 cfe.memorando interno 930/13. 0,00 141,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2013 Valor referente 01 diária a fim le levar servidoras para participar de encerramento do Programa Nacional pela Alfabetização PNAIC na cidade de Santa Maria/RS no dia 19/11/13 e retorno dia 20/11/13 cfe.memorando interno 930/13. 141,00
18/11/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. 141,00
22/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855896 PAGTO. REF. EMPENHO 008926/2013 VOLMIR CHRIST - 4614 141,00
TOTAL 141,00 141,00 141,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.