Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: PRAXIS PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8939 |
Data de lançamento: |
19/11/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviço de laudos
radiométricos realizados na sala de
Raio X Intra Oral da Sec. Saúde cfe.
ordem de serviço nº 3104/2013 |
0,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2013 |
Valor referente serviço de laudos
radiométricos realizados na sala de
Raio X Intra Oral da Sec. Saúde cfe.
ordem de serviço nº 3104/2013 |
960,00 |
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28/11/2013 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº148 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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720,00 |
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28/11/2013 |
ANULADO DEVIDO VALOR ORÇADO A MAIOR. |
-240,00 |
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04/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 01813
PAGTO. REF. EMPENHO 008939/2013
PRAXIS PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA - 16016 |
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720,00 |
TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.