Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8950 |
Data de lançamento: |
19/11/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Setor Industrial |
Função: |
Indústria |
Subfunção: |
Produção Industrial |
Projeto / Atividade: |
Manut. do Parque de Máquinas e Oficina |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
PARQUE DE MÁQUINAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor refernete aquisição de telhas
de zinco e pregos destinados para
Parque de Máquinas cfe.ordem de com
pra nº3116/2013. |
0,00 |
672,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2013 |
Valor refernete aquisição de telhas
de zinco e pregos destinados para
Parque de Máquinas cfe.ordem de com
pra nº3116/2013. |
672,49 |
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19/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 344982 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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672,49 |
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29/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008950/2013
EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 |
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672,49 |
TOTAL |
672,49 |
672,49 |
672,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.