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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ILSE HUBNER

Dados do Empenho
Número do empenho: 8969 Data de lançamento: 20/11/2013
Tipo de empenho: ILSE HUBNER
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: ADIANTAMENTOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente ao adiantamento nº 088/2013 ref.despesas de pronto pagamento. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2013 Valor referente ao adiantamento nº 088/2013 ref.despesas de pronto pagamento. 3.000,00
20/11/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 3.000,00
25/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018083 PAGTO. REF. EMPENHO 008969/2013 ILSE HUBNER - 429 3.000,00
31/12/2013 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 088/2013 - MATERIAIS. -606,94
31/12/2013 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 088/2013 - MATERIAIS. -606,94
31/12/2013 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 088/2013 - MATERIAIS. -606,94
TOTAL 2.393,06 2.393,06 2.393,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.