Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
910 |
Data de lançamento: |
31/01/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 02 cai
xas do medicamento Procoralan 5 mg
destinada p/ processo nº105.1.13.00
00042-3 cfe. o
rdem de compra n° 237/
2013. |
0,00 |
79,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2013 |
Valor referente aquisição de 02 cai
xas do medicamento Procoralan 5 mg
destinada p/ processo nº105.1.13.00
00042-3 cfe. o
rdem de compra n° 237/
2013. |
79,40 |
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07/02/2013 |
LIQUIDADO CFE.CUPOM FISCAL Nº078104 ANEXA E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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79,40 |
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13/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016279
PAGTO. REF. EMPENHO 000910/2013
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 |
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79,40 |
TOTAL |
79,40 |
79,40 |
79,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.