Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ANTONIO VILMAR PEREIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9140 |
Data de lançamento: |
22/11/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 gre
lha de ferro de 3/8 2" destinadas pa
ra Rua Leopoldo Jost Bairro Hermany
cfe.ordem de compra nº3137/2013. |
0,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2013 |
Valor referente aquisição de 01 gre
lha de ferro de 3/8 2" destinadas pa
ra Rua Leopoldo Jost Bairro Hermany
cfe.ordem de compra nº3137/2013. |
690,00 |
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22/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 108 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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690,00 |
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29/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009140/2013
ANTONIO VILMAR PEREIRA - 3967 |
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690,00 |
TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.