Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: EVANDRO PAGLIARINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9145 |
Data de lançamento: |
25/11/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PBF - PISO BASICO FIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 ba
ner e 01 faixa destinada para Dia In
ternacional de Não Violência Contra
Mulher cfe.ordem de compra nº3141/13 |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2013 |
Valor referente aquisição de 01 ba
ner e 01 faixa destinada para Dia In
ternacional de Não Violência Contra
Mulher cfe.ordem de compra nº3141/13 |
200,00 |
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25/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1767 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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200,00 |
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28/11/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009145/2013
EVANDRO PAGLIARINI & CIA LTDA - 4715 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.