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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CARLOS JANDREY

Dados do Empenho
Número do empenho: 9154 Data de lançamento: 25/11/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de Assembléia Ge ral Oridinária na Sec. Habitação e Saneamento para assinatura de convê nio de rede d'água de Capela Fátima no dia 27/11/2013 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando in terno. 0,00 166,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2013 Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de Assembléia Ge ral Oridinária na Sec. Habitação e Saneamento para assinatura de convê nio de rede d'água de Capela Fátima no dia 27/11/2013 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando in terno. 166,00
25/11/2013 LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. 166,00
29/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009154/2013 CARLOS JANDREY - 10854 166,00
TOTAL 166,00 166,00 166,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.