Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: JORNAL TRIBUNA DAS CIDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9174 |
Data de lançamento: |
26/11/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Festividades e Eventos do Município |
Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
NATAL LUZ |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente publicação de mensa
gem de Natal cfe. ordem de serviço
nº 3146/2013. |
0,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2013 |
Valor referente publicação de mensa
gem de Natal cfe. ordem de serviço
nº 3146/2013. |
320,00 |
|
|
23/12/2013 |
LIQUIDADO CFE;NOTA FISCAL Nº 1483 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
|
320,00 |
|
31/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002983
PAGTO. REF. EMPENHO 009174/2013
JORNAL TRIBUNA DAS CIDADES LTDA - 17480 |
|
|
320,00 |
TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.