Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9175 |
Data de lançamento: |
26/11/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 1.500un
de capas de Carnês de Vistoria 2014
cfe.ordem de compra nº3147/13. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2013 |
Valor referente aquisição de 1.500un
de capas de Carnês de Vistoria 2014
cfe.ordem de compra nº3147/13. |
400,00 |
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06/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5024 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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400,00 |
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11/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009175/2013
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543 |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.