Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9210 |
Data de lançamento: |
27/11/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Festividades e Eventos do Município |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
NATAL LUZ |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de braça deira e materiais diversos destina
dos para Natal Luz 2013 cfe.ordem de
compra nº3158/2013. |
0,00 |
174,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2013 |
Valor referente aquisição de braça deira e materiais diversos destina
dos para Natal Luz 2013 cfe.ordem de
compra nº3158/2013. |
174,71 |
|
|
27/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 347739 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVOR OBERTO SCHROEDER. |
|
174,71 |
|
29/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009210/2013
EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 |
|
|
174,71 |
TOTAL |
174,71 |
174,71 |
174,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.