Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: NARDI SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9221 |
Data de lançamento: |
27/11/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 vál
vula estabilizadora de pistão desti
nada pata Patrola nº 113 cfe. ordem
de compra nº3178/2013. |
0,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2013 |
Valor referente aquisição de 01 vál
vula estabilizadora de pistão desti
nada pata Patrola nº 113 cfe. ordem
de compra nº3178/2013. |
375,00 |
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28/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2924 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV LABINO VALDIR SEVERO. |
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375,00 |
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04/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851068
PAGTO. REF. EMPENHO 009221/2013
NARDI SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA ME - 20904 |
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375,00 |
TOTAL |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.