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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CARLOS JANDREY

Dados do Empenho
Número do empenho: 924 Data de lançamento: 31/01/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 01diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de En contro promovido pela FAMURS Seminá rio de Orientação as novas Adminis trações na cidade de Porto Alegre/RS nos dias 06 e 07/02/2013 cfe.memoran do interno. 0,00 415,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2013 Valor referente 01diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de En contro promovido pela FAMURS Seminá rio de Orientação as novas Adminis trações na cidade de Porto Alegre/RS nos dias 06 e 07/02/2013 cfe.memoran do interno. 415,00
31/01/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 415,00
05/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000924/2013 CARLOS JANDREY - 10854 415,00
TOTAL 415,00 415,00 415,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.