Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9256 |
Data de lançamento: |
28/11/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativid. Educação Infantil- |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL |
Fonte de Recurso: |
F U N D E B -31 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente conserto de impresso
ras realizados na EMEI Floresta, Pro
gresso e Central cfe.ordem de servi
ço nº3173/2013. |
0,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2013 |
Valor referente conserto de impresso
ras realizados na EMEI Floresta, Pro
gresso e Central cfe.ordem de servi
ço nº3173/2013. |
210,00 |
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28/11/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 1495 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. |
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210,00 |
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06/12/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009256/2013
PAULO PEREIRA DA SILVA - 3606 |
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210,00 |
TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.