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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE AMARO DIAS DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9292 Data de lançamento: 29/11/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: GERÊNCIA TÉCNICA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de treinamento AIM 2014 ano base 2013 Avaliação GMB Gia no dia 11/12/13 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando interno 21/13. 0,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2013 Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de treinamento AIM 2014 ano base 2013 Avaliação GMB Gia no dia 11/12/13 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando interno 21/13. 120,00
29/11/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SEC.DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 120,00
TOTAL 120,00 120,00 0,00
SALDO A PAGAR 120,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.