Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MOTTA E TENGATEN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9317 |
Data de lançamento: |
29/11/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012 |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
5 / 2012 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao complemento de em
penho nº242/2013. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2013 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº242/2013. |
3.000,00 |
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29/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NF 518 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ILSE HUBNER |
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1.424,00 |
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11/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018194, 018193
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9317/2013 - REF. NOVEMBRO/2013.
MOTTA E TENGATEN LTDA ME - 4279 |
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1.424,00 |
TOTAL |
3.000,00 |
1.424,00 |
1.424,00 |
SALDO A PAGAR |
1.576,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.