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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CAMILA ELICKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 9473 Data de lançamento: 05/12/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de massa acrílica e materiais diversos desti nadas para Oficina Terapeutica cfe. ordem de compra nº3247/13. 0,00 285,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2013 Valor referente aquisição de massa acrílica e materiais diversos desti nadas para Oficina Terapeutica cfe. ordem de compra nº3247/13. 285,00
05/12/2013 LIQUIDADO CFE. NF Nº 0031 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 285,00
TOTAL 285,00 285,00 0,00
SALDO A PAGAR 285,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.