Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9483 |
Data de lançamento: |
05/12/2013 |
Tipo de empenho: |
EQUIP.DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios |
Conta de Despesa: |
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 imo
bilizador de cabeça IMP Adulto desti
nada para Ambulancia nº 168 cfe. or
dem de compra nº 3245/2013. |
0,00 |
265,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2013 |
Valor referente aquisição de 01 imo
bilizador de cabeça IMP Adulto desti
nada para Ambulancia nº 168 cfe. or
dem de compra nº 3245/2013. |
265,00 |
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05/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2408 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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265,00 |
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TOTAL |
265,00 |
265,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
265,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.