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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARGRID SCHWANTES

Dados do Empenho
Número do empenho: 969 Data de lançamento: 05/02/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO
Conta de Despesa: 3390.36.31.00.00.00 - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente realização de ativi dades voltadas as oficinas de arte terapia com foco na terapia ocupacio nal em grupo:desenho, pintura, recor te, colagem, trabalhos manuais e ge ral e artesanato em diversas formas sendo 12h/semanais cfe. Contrato nº 063/2013. 0,00 4.875,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2013 Valor referente realização de ativi dades voltadas as oficinas de arte terapia com foco na terapia ocupacio nal em grupo:desenho, pintura, recor te, colagem, trabalhos manuais e ge ral e artesanato em diversas formas sendo 12h/semanais cfe. Contrato nº 063/2013. 4.875,00
25/02/2013 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA 375,00
05/03/2013 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 375,00
06/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000058, 000057 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 969/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 MARGRID SCHWANTES - 3422 375,00
28/03/2013 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 75,00
04/04/2013 ESTORNO POR PGTO INDEVIDO, POR NAO REALIZAÇÃO DE SERVIÇO. -375,00
04/04/2013 ESTORNADO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DE SERVIÇO. -825,00
04/04/2013 ANUALDO DEVIDO EMPENHO INDEVIDO E NÃO REALIZAÇÃO DE SERVIÇO. -4.875,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.