Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: LNA - COMERCIAL DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9692 |
Data de lançamento: |
11/12/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE |
Fonte de Recurso: |
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisiçao de cabos e
peças diversas destinadas para Savei ro nº 125 cfe.ordem de compra nº3277
2013. |
0,00 |
296,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2013 |
Valor referente aquisiçao de cabos e
peças diversas destinadas para Savei ro nº 125 cfe.ordem de compra nº3277
2013. |
296,00 |
|
|
11/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 8974 ANEXA E ATESTADA PELO MED. VET. ANDERLEI A. KLEIN |
|
296,00 |
|
26/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000030
PAGTO. REF. EMPENHO 009692/2013
LNA - COMERCIAL DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA - 432 |
|
|
296,00 |
TOTAL |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.