Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
974 |
Data de lançamento: |
05/02/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente serviço de desinseti
zação realizada nas Escolas Munici
pais de Ensino Fundamental cfe.ordem
de serviço nº257/2013. |
0,00 |
1.915,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2013 |
Valor referente serviço de desinseti
zação realizada nas Escolas Munici
pais de Ensino Fundamental cfe.ordem
de serviço nº257/2013. |
1.915,15 |
|
|
05/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 543 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC. ADM PED. CLEDECI CHIESA. |
|
1.915,15 |
|
21/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855137
PAGTO. REF. EMPENHO 000974/2013
ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA - 15489 |
|
|
1.915,15 |
TOTAL |
1.915,15 |
1.915,15 |
1.915,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.