Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9741 |
Data de lançamento: |
12/12/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 05 bra
çadeiras e bobina destinadas para Ca
minhão nº 112 cfe. ordem de compra
nº3340/2013. |
0,00 |
79,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2013 |
Valor referente aquisição de 05 bra
çadeiras e bobina destinadas para Ca
minhão nº 112 cfe. ordem de compra
nº3340/2013. |
79,75 |
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12/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1581 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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79,75 |
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18/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009741/2013
GILMAR RUDI POTTKER - 24 |
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79,75 |
TOTAL |
79,75 |
79,75 |
79,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.