Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9744 |
Data de lançamento: |
12/12/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de gaso lina destinada para máquina de cor
tar grama e motosserra cfe.ordem de
compra nº 3350/2013. |
0,00 |
390,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2013 |
Valor referente aquisição de gaso lina destinada para máquina de cor
tar grama e motosserra cfe.ordem de
compra nº 3350/2013. |
390,94 |
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12/12/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 596124 ANEXO E ATESTADO PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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390,94 |
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TOTAL |
390,94 |
390,94 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
390,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.