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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ELEMAR BUDKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 976 Data de lançamento: 05/02/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Proteção Especial ao Idoso - União
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: PROGRAMA APOIO PES. IDOSA -API/PAC-2001

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de generos alimenticios destinados para Lar do Idoso com entrega semanal e mensal cfe. Pregão Presencial PMI 006/2013 e Parecer Juridico nº 012/2013. 0,00 3.191,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2013 Valor referente aquisição de generos alimenticios destinados para Lar do Idoso com entrega semanal e mensal cfe. Pregão Presencial PMI 006/2013 e Parecer Juridico nº 012/2013. 3.191,00
14/10/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 098 E 099 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. 352,80
18/10/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2013 - REF. OUTUBRO/2013 ELEMAR BUDKE - 4628 352,80
13/11/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3780400 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE NB. WINSCH. 1.419,10
20/11/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 ELEMAR BUDKE - 4628 1.419,10
29/11/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3921959 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. 1.419,10
05/12/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 ELEMAR BUDKE - 4628 1.419,10
TOTAL 3.191,00 3.191,00 3.191,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.